1、2025年2月底前完成现场审计工作,指导企业完成财政和国资委年报决算及审核工作;
2、2025年3月15日前完成审计,并出具正式审计报告。
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件。
7、应具有相关执业资质,具备完成审计项目的专业胜任能力。
8、项目审计负责人需具有会计类或经济类高级职称和注册会计师证书,能够独立完成审计任务。
非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。
非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。
非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。
对福利企业按照企业会计准则编制的2024年12月31日的资产负债表、2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益(或股东权益)变动表以及财务报表附注(以下统称财务报表)进行审计。同时对以前年度问题整改情况进行督导检查。
比选文件-审计(一包).doc
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